Аналіз структури доходної частини бюджету Тарановського району

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

РЕЙТИНГОВА РОБОТА
Аналіз структури доходної частини бюджету Тарановського району

Таблиця 1 - Аналіз бюджету Тарановського району (дохідна частина), тисяч тенге
Найменування
2007
2008
2009
Зміна 2007-2008
Зміна 2008-2009
Зміна 2007-2009
Доходи
сума
задовільно вагу
сума
задовільно вагу
сума
задовільно вагу
сума
задовільно вагу
сума
задовільно вагу
сума
задовільно вагу
Податкові надходження
531495
63,90
596274
58,50
659157
53,26
64779
-5,40
62883
-5,24
127662
-10,63
Прибутковий податок
125960
15,14
158000
15,50
197412
15,95
32040
0,36
39412
0,45
71452
0,81
Індивідуальний прибутковий податок
125960
15,14
158000
15,50
197412
15,95
32040
0,36
39412
0,45
71452
0,81
Соціальний податок
215000
25,85
164704
16,16
203900
16,48
-50296
-9,69
39196
0,32
-11100
-9,37
Соціальний податок
215000
25,85
164704
16,16
203900
16,48
-50296
-9,69
39196
0,32
-11100
-9,37
Податки на власність
177800
21,37
257450
25,26
239888
19,38
79650
3,88
-17562
-5,87
62088
-1,99
Податок на майно
156800
18,85
231500
22,71
209180
16,90
74700
3,86
-22320
-5,81
52380
-1,95
Земельний податок
12500
1,50
13950
1,37
14148
1,14
1450
-0,13
198
-0,23
1648
-0,36
Податок на транспортні засоби
7600
0,91
10200
1,00
14910
1,20
2600
0,09
4710
0,20
7310
0,29
Єдиний земельний податок
900
0,11
1800
0,18
1650
0,13
900
0,07
-150
-0,04
750
0,03
Внутрішні податки на товари, роботи і послуги
11430
1,37
14980
1,47
15592
1,26
3550
0,10
612
-0,21
4162
-0,11
Акцизи
415
0,05
0
0,00
0
0,00
-415
-0,05
0
0,00
-415
-0,05
Надходження за використання природних та інших ресурсів
8000
0,96
12300
1,21
12470
1,01
4300
0,25
170
-0,20
4470
0,05
Збори за ведення підприємницької і професійної діяльності
3015
0,36
2680
0,26
3122
0,25
-335
-0,10
442
-0,01
107
-0,11
Обов'язкові платежі, що стягуються за здійснення юридично значущих дій та (або) видачу документів уповноваженими на те державними органами або посадовими особами
1305
0,16
1140
0,11
2365
0,19
-165
-0,05
1225
0,08
1060
0,03
Державне мито
1305
0,16
1140
0,11
2365
0,19
-165
-0,05
1225
0,08
1060
0,03
Неподаткові надходження
1800
0,22
1080
0,11
1080
0,09
-720
-0,11
0
-0,02
-720
-0,13
Доходи про державну власність
1800
0,22
1080
0,11
1080
0,09
-720
-0,11
0
-0,02
-720
-0,13
Доходи від оренди майна, що перебуває у державній власності
1800
0,22
1080
0,11
1080
0,09
-720
-0,11
0
-0,02
-720
-0,13
Надходження від продажу основного капіталу
0
0,00
3000
0,29
0
0,00
3000
0,29
-3000
-0,29
0
0,00
Продаж землі і нематеріальних активів
0
0,00
3000
0,29
0
0,00
3000
0,29
-3000
-0,29
0
0,00
Продаж землі
0
0,00
2000
0,20
0
0,00
2000
0,20
-2000
-0,20
0
0,00
Продаж нематеріальних активів
0
0,00
1000
0,10
0
0,00
1000
0,10
-1000
-0,10
0
0,00
Надходження трансфертів
298518
35,89
418905
41,10
577273
46,65
120387
5,21
158368
5,55
278755
10,76
Трансферти з вищестоящих органів державного управління
298518
35,89
418905
41,10
577273
46,65
120387
5,21
158368
5,55
278755
10,76
Трансферти з обласного бюджету
298518
35,89
418905
41,10
577273
46,65
120387
5,21
158368
5,55
278755
10,76
Усього доходів
831813
100,00
1019259
100,00
1237510
100,00
187446
0,00
218251
0,00
405697
0,00
У даній таблиці розглянута дохідна частина бюджету Тарановського району за 2007-2009 рр..
Структура доходів складається з податкових надходжень, неподаткових надходжень, надходжень від продажу основного капіталу та надходжень трансфертів.
2007-2009 роки
Загалом, сума доходів за три роки збільшилася на + 405 697 тис. тенге, темп приросту склав 48,77%. На це збільшення (позитивне і негативне) вплинули наступні фактори:
Ø Сума податкових надходжень збільшилася на + 127 662 тис. тенге. Однак, питома вага знизилася на -10,63%. Темп приросту склав 24,02%. До приросту податкових надходжень найбільший ефект дав прибутковий податок, який збільшився на + 71 452 тисяч тенге; на другому місці стоїть податок на майно, що збільшився на + 62 088 000 тенге. Соціальний податок знизився на - 11 100 тисяч тенге і знизив рівень збільшення податкових надходжень.
Ø Сума неподаткових надходжень (доходи від оренди майна, що перебуває у державній власності) знизилася на -720 тисяч тенге і в загальній структурі доходів знизилися на - 0,13%. Темп приросту склав - 40,00%.
Ø У 2009 році надходжень від продажу основного капіталу (землі і нематеріальних активів) не спостерігалося.
Ø Сума трансфертів з обласного бюджету збільшилася на + 278 755 тис. тенге, а його частка в структурі доходів збільшилася на 10,76%, темп приросту склав 93,38%.
2007-2008 року
Загалом, сума доходів за цей проміжок часу, збільшилася на +187 446 тис. тенге. На це збільшення (позитивне і негативне) вплинули наступні фактори:
Ø Сума трансфертів з обласного бюджету збільшилася на +120 387 тис.тенге, а його частка в структурі доходів збільшилася на 5,21%.
Ø Сума податкових надходжень збільшилася на +64 779 тис.тенге. Однак, питома вага знизилася на -5,40%. До приросту податкових надходжень найбільший ефект дали податки на власність, які збільшилися на +79 650 000 тенге, на другому місці стоїть прибутковий податок, який збільшився на +32 040 000 тенге. Соціальний податок знизився на -50 296 тисяч тенге і знизив рівень збільшення податкових надходжень.
Ø Сума надходжень від продажу основного капіталу (землі і нематеріальних активів) збільшилася на +3 000 тис.тенге.
Ø Сума неподаткових надходжень (доходи від оренди майна, що перебуває у державній власності) знизилася на -720 тисяч тенге і в загальній структурі доходів знизилися на - 0,11%.
2008-2009 року
Сума доходів за цей проміжок часу, збільшилася на + 218 251 тис. тенге. На це збільшення (позитивне і негативне) вплинули наступні фактори:
Ø Сума податкових надходжень збільшилася на + 62 883 тис. тенге. Однак, питома вага знизилася на -5,25%. До приросту податкових надходжень найбільший ефект дали прибутковий і соціальний податки, які збільшилися на + 39 412 і + 39 196 000 тенге відповідно. Податки на власність і на майно знизилися на - 17 562 і на - 22 320 тисяч тенге, їх частка знизилася так само на -5,87 і -5,81 відповідно.
Ø Сума неподаткових надходжень (доходи від оренди майна, що перебуває у державній власності) не змінювалася.
Ø У 2009 році надходжень від продажу основного капіталу (землі і нематеріальних активів) не спостерігалося, в результаті їх сума знизилася на - 3 000 тис. тенге.
Ø Сума трансфертів з обласного бюджету збільшилася на + 158 368 тис. тенге, а його частка в структурі доходів збільшилася на 5,55%.

Аналіз бюджету Тарановського району (Витрати), тисяч тенге
Найменування
2007
2008
2009
Зміна 2007-2008
Зміна 2008-2009
Зміна 2007-2009
Витрати
сума
задовільно вагу
сума
задовільно вагу
сума
задовільно вагу
сума
задовільно вагу
сума
задовільно вагу
сума
задовільно вагу
Державні послуги загального характеру
116321
13,98
129965
12,75
148191
11,97
13644
-1,23
18226
-0,78
31870
-2,01
Представницькі, виконавчі та інші органи, які виконують функцію державного управління
102486
12,32
113964
11,18
125475
10,14
11478
-1,14
11511
-1,04
22989
-2,18
Апарат масліхатів району
7633
0,92
7551
0,74
9475
0,77
-82
-0,18
1924
0,02
1842
-0,15
Забезпечення діяльності масліхатів району
7633
0,92
7551
0,74
9475
0,77
-82
-0,18
1924
0,02
1842
-0,15
Апарат акима району
23929
2,88
33484
3,29
33119
2,68
9555
0,41
-365
-0,61
9190
-0,20
Забезпечення діяльності акима району
23929
2,88
33484
3,29
33119
2,68
9555
0,41
-365
-0,61
9190
-0,20
Апарат акима району в місті, міста районного значення, селища, села, сільського округу
70924
8,53
72929
7,16
82881
6,70
2005
-1,37
9952
-0,46
11957
-1,83
Функціонування апарату акима району в місті, міста районного значення, селища, села, сільського округу
70924
8,53
72929
7,16
82881
6,70
2005
-1,37
9952
-0,46
11957
-1,83
Фінансова діяльність
8159
0,98
10200
1,00
14686
1,19
2041
0,02
4486
0,19
6527
0,21
Відділ фінансів району
8159
0,98
10200
1,00
14686
1,19
2041
0,02
4486
0,19
6527
0,21
Забезпечення діяльності відділу фінансів
7812
0,94
9710
0,95
14266
1,15
1898
0,01
4556
0,20
6454
0,21
Організація роботи з видачі разових талонів та забезпечення повноти збору сум від реалізації разових талонів
187
0,02
190
0,02
220
0,02
3
0,00
30
0,00
33
0,00
Облік, зберігання, оцінка та реалізація майна, що надійшло в комунальну власність
160
0,02
300
0,03
200
0,02
140
0,01
-100
-0,01
40
0,00
Планування та статистична діяльність
5676
0,68
5801
0,57
8030
0,65
125
-0,11
2229
0,08
2354
-0,03
Відділ економіки та бюджетного планування району
5676
0,68
5801
0,57
8030
0,65
125
-0,11
2229
0,08
2354
-0,03
Забезпечення діяльності відділу економіки та бюджетного планування
5676
0,68
5801
0,57
8030
0,65
125
-0,11
2229
0,08
2354
-0,03
Оборона
1440
0,17
2404
0,23
2872
0,23
964
0,06
468
0,00
1432
0,06
Військові потреби
1440
0,17
2404
0,23
2872
0,23
964
0,06
468
0,00
1432
0,06
Апарат акима району
1440
0,17
2404
0,23
2872
0,23
964
0,06
468
0,00
1432
0,06
Заходи в рамках виконання загального військового обов'язку
1440
0,17
2404
0,23
2872
0,23
964
0,06
468
0,00
1432
0,06
Освіта
549579
66,07
653336
64,10
765281
61,84
103757
-1,97
111945
-2,26
215702
-4,23
Дошкільне виховання та навчання
24170
2,91
20752
2,04
24270
1,96
-3418
-0,87
3518
-0,07
100
-0,94
Апарат акима району в місті, міста районного значення, селища, села, сільського округу
24170
2,91
20752
2,04
24270
1,96
-3418
-0,87
3518
-0,07
100
-0,94
Підтримка організацій дошкільного виховання і навчання
24170
2,91
20752
2,04
24270
1,96
-3418
-0,87
3518
-0,07
100
-0,94
Початкова загальна, основна загальна, середня загальна освіта
514361
61,84
618791
60,71
728657
58,88
104430
-1,13
109866
-1,83
214296
-2,96
Апарат акима району в місті, міста районного значення, селища, села, сільського округу
509
0,06
573
0,06
746
0,06
64
0,00
173
0,00
237
0,00
Організація безкоштовного підвезення учнів до школи і назад у сільській місцевості
509
0,06
573
0,06
746
0,06
64
0,00
173
0,00
237
0,00
Відділ освіти району
513852
61,77
618218
60,65
727911
58,82
104366
-1,12
109693
-1,83
214059
-2,95
Загальноосвітній навчання
502377
60,40
610278
59,87
727911
58,82
107901
-0,52
117633
-1,05
225534
-1,57
Придбання і доставка підручників, навчально-методичних комплексів для державних організацій освіти району
3500
0,42
7940
0,78
6716
0,54
4440
0,36
-1224
-0,24
3216
0,12
Додаткова освіта для дітей та юнацтва
7975
0,96
13793
1,35
10121
0,82
5818
0,39
-3672
-0,54
2146
-0,14
Інші послуги в галузі освіти
11048
1,33
10767
1,06
12354
1,00
-281
-0,27
1587
-0,06
1306
-0,33
Відділ освіти району
5048
0,61
4507
0,44
11854
0,96
-541
-0,16
7347
0,52
6806
0,35
Забезпечення діяльності відділу освіти
5048
0,61
6260
0,61
5138
0,42
1212
0,01
-1122
-0,20
90
-0,19
Відділ будівництва району
6000
0,72
3026
0,30
500
0,04
-2974
-0,42
-2526
-0,26
-5500
-0,68
Розвиток об'єктів освіти
6000
0,72
3026
0,30
500
0,04
-2974
-0,42
-2526
-0,26
-5500
-0,68
Соціальна допомога та соціальне забезпечення
52445
6,30
64243
6,30
74969
6,06
11798
0,00
10726
-0,24
22524
-0,25
Соціальна допомога
41214
4,95
53343
5,23
60608
4,90
12129
0,28
7265
-0,34
19394
-0,06
Відділ зайнятості та соціальних програм району
41214
4,95
53343
5,23
60608
4,90
12129
0,28
7265
-0,34
19394
-0,06
Програма зайнятості
6898
0,83
8855
0,87
13358
1,08
1957
0,04
4503
0,21
6460
0,25
Державна адресна соціальна допомога
3500
0,42
3000
0,29
3000
0,24
-500
-0,13
0
-0,05
-500
-0,18
Житлова допомогу
1600
0,19
6902
0,68
6902
0,56
5302
0,48
0
-0,12
5302
0,37
Соціальна допомога окремим категоріям нужденних громадян за рішеннями місцевих представітельственних органів
5241
0,63
7640
0,75
12532
1,01
2399
0,12
4892
0,26
7291
0,38
Надання соціальної допомоги нужденним громадянам на дому
6052
0,73
6650
0,65
8658
0,70
598
-0,08
2008
0,05
2606
-0,03
Державні допомоги на дітей до 18 років
17923
2,15
18124
1,78
13496
1,09
201
-0,38
-4628
-0,69
-4427
-1,06
Інші послуги в галузі соціальної допомоги і соціального забезпечення
11231
1,35
10900
1,07
14361
1,16
-331
-0,28
3461
0,09
3130
-0,19
Відділ зайнятості та соціальних програм району
11231
1,35
10900
1,07
14361
1,16
-331
-0,28
3461
0,09
3130
-0,19
Забезпечення діяльності відділу зайнятості та соціальних програм
10940
1,32
10520
1,03
13783
1,11
-420
-0,28
3263
0,08
2843
-0,20
Оплата послуг по зарахуванню, виплати та доставки допомоги та інших соціальних виплат
291
0,03
380
0,04
578
0,05
89
0,00
198
0,01
287
0,01
Житлово-комунальне господарство
13552
1,63
39976
3,92
39276
3,17
26424
2,29
-700
-0,75
25724
1,54
Комунальне господарство
1000
0,12
14300
1,40
13600
1,10
13300
1,28
-700
-0,30
12600
0,98
Апарат акима району в місті, міста районного значення, селища, села, сільського округу
1000
0,12
14300
1,40
8700
0,70
13300
1,28
-5600
-0,70
7700
0,58
Організація водопостачання населених пунктів
1000
0,12
14300
1,40
8700
0,70
13300
1,28
-5600
-0,70
7700
0,58
Благоустрій населених пунктів
12552
1,51
25676
2,52
25676
2,07
13124
1,01
0
-0,44
13124
0,57
Апарат акима району в місті, міста районного значення, селища, села, сільського округу
12552
1,51
25676
2,52
25676
2,07
13124
1,01
0
-0,44
13124
0,57
Освітлення вулиць населених пунктів
3470
0,42
9948
0,98
7906
0,64
6478
0,56
-2042
-0,34
4436
0,22
Забезпечення санітарії населених пунктів
4500
0,54
6460
0,63
8700
0,70
1960
0,09
2240
0,07
4200
0,16
Благоустрій та озеленення населених пунктів
4582
0,55
9044
0,89
9070
0,73
4462
0,34
26
-0,15
4488
0,18
Культура, спорт, туризм та інформаційний простір
63549
7,64
54198
5,32
65813
5,32
-9351
-2,32
11615
0,00
2264
-2,32
Діяльність у сфері культури
32346
3,89
17800
1,75
22787
1,84
-14546
-2,14
4987
0,09
-9559
-2,05
Апарат акима району в місті, міста районного значення, селища, села, сільського округу
21524
2,59
17800
1,75
22787
1,84
-3724
-0,84
4987
0,09
1263
-0,75
Підтримка культурно-дозвільної роботи на місцевому рівні
21524
2,59
17800
1,75
22787
1,84
-3724
-0,84
4987
0,09
1263
-0,75
Відділ будівництва району
10822
1,30
0,00
0,00
-10822
-1,30
0
0,00
-10822
-1,30
Розвиток об'єктів культури
10822
1,30
0,00
0,00
-10822
-1,30
0
0,00
-10822
-1,30
Спорт
1235
0,15
2738
0,27
2738
0,22
1503
0,12
0
-0,05
1503
0,07
Відділ фізичної культури і спорту району
1235
0,15
2738
0,27
2738
0,22
1503
0,12
0
-0,05
1503
0,07
Проведення спортивних змагань на районному рівні
400
0,05
1252
0,12
1252
0,10
852
0,07
0
-0,02
852
0,05
Підготовка та участь членів збірних команд району з різних видів спорту на обласних спортивних змаганнях
835
0,10
1486
0,15
1486
0,12
651
0,05
0
-0,03
651
0,02
Інформаційний простір
18056
2,17
20720
2,03
25524
2,06
2664
-0,14
4804
0,03
7468
-0,11
Відділ культури та розвитку мов району
17052
2,05
18912
1,86
23572
1,90
1860
-0,19
4660
0,05
6520
-0,15
Функціонування районних бібліотек
15552
1,87
17400
1,71
21498
1,74
1848
-0,16
4098
0,03
5946
-0,13
Розвиток державної мови та інших мов народів Казахстану
1500
0,18
1512
0,15
2074
0,17
12
-0,03
562
0,02
574
-0,01
Відділ внутрішньої політики району
1004
0,12
1808
0,18
1952
0,16
804
0,06
144
-0,02
948
0,04
Проведення державної інформаційної політики через засоби масової інформації
1004
0,12
1808
0,18
1952
0,16
804
0,06
144
-0,02
948
0,04
Інші послуги з організації культури, спорту, туризму та інформаційного простору
11912
1,43
12940
1,27
14764
1,19
1028
-0,16
1824
-0,08
2852
-0,24
Відділ культури та розвитку мов району
4447
0,53
4292
0,42
5187
0,42
-155
-0,11
895
0,00
740
-0,12
Забезпечення діяльності відділу культури і розвитку мов
4447
0,53
4292
0,42
5187
0,42
-155
-0,11
895
0,00
740
-0,12
Відділ внутрішньої політики району
3992
0,48
3471
0,34
5463
0,44
-521
-0,14
1992
0,10
1471
-0,04
Забезпечення діяльності відділу внутрішньої політики
2961
0,36
2878
0,28
4283
0,35
-83
-0,07
1405
0,06
1322
-0,01
Реалізація регіональних програм у сфері молодіжної політики
1031
0,12
593
0,06
1180
0,10
-438
-0,07
587
0,04
149
-0,03
Відділ фізичної культури і спорту району
3473
0,42
5177
0,51
4114
0,33
1704
0,09
-1063
-0,18
641
-0,09
Забезпечення діяльності відділу фізичної культури та спорту
3473
0,42
5177
0,51
4114
0,33
1704
0,09
-1063
-0,18
641
-0,09
Сільське, водне, лісове, рибне господарство, особливо охоронювані природні території, охорона навколишнього середовища та тваринного світу, земельні відносини
6230
0,75
10201
1,00
30872
2,49
3971
0,25
20671
1,49
24642
1,75
Сільське господарство
6230
0,75
7357
0,72
30872
2,49
1127
-0,03
23515
1,77
24642
1,75
Відділ сільського господарства району
6230
0,75
7357
0,72
30872
2,49
1127
-0,03
23515
1,77
24642
1,75
Забезпечення діяльності відділу сільського господарства
6230
0,75
7357
0,72
30872
2,49
1127
-0,03
23515
1,77
24642
1,75
Промислова, архітектурна, містобудівна та будівельна діяльність
5559
0,67
5859
0,57
7387
0,60
300
-0,09
1528
0,02
1828
-0,07
Архітектурна, містобудівна та будівельна діяльність
5559
0,67
5859
0,57
7387
0,60
300
-0,09
1528
0,02
1828
-0,07
Відділ будівництва району
3211
0,39
3180
0,31
3989
0,32
-31
-0,07
809
0,01
778
-0,06
Забезпечення діяльності відділу будівництва
3211
0,39
3180
0,31
3989
0,32
-31
-0,07
809
0,01
778
-0,06
Відділ архітектури та містобудування району
2348
0,28
2679
0,26
3398
0,27
331
-0,02
719
0,01
1050
-0,01
Забезпечення діяльності відділу архітектури і містобудування
2348
0,28
2679
0,26
3398
0,27
331
-0,02
719
0,01
1050
-0,01
Транспорт та комунікації
17220
2,07
46950
4,61
87860
7,10
29730
2,54
40910
2,49
70640
5,03
Автомобільний транспорт
17220
2,07
46950
4,61
87860
7,10
29730
2,54
40910
2,49
70640
5,03
Апарат акима району в місті, міста районного значення, селища, села, сільського округу
3096
0,37
18000
1,77
18000
1,45
14904
1,39
0
-0,31
14904
1,08
Забезпечення функціонування автомобільних доріг в містах районного значення, селищах, селах, сільських округах
3096
0,37
18000
1,77
18000
1,45
14904
1,39
0
-0,31
14904
1,08
Відділ житлово-комунального господарства, пасажирського транспорту і автомобільних доріг району
14124
1,70
28950
2,84
69860
5,65
14826
1,14
40910
2,80
55736
3,95
Забезпечення функціонування автомобільних доріг
14124
1,70
28950
2,84
69860
5,65
14826
1,14
40910
2,80
55736
3,95
Інші
5918
0,71
12127
1,19
14989
1,21
6209
0,48
2862
0,02
9071
0,50
Підтримка підприємницької діяльності та захист конкуренції
2420
0,29
2559
0,25
3945
0,32
139
-0,04
1386
0,07
1525
0,03
Відділ підприємництва району
2420
0,29
2559
0,25
3945
0,32
139
-0,04
1386
0,07
1525
0,03
Забезпечення діяльності відділу підприємництва
2420
0,29
2559
0,25
3945
0,32
139
-0,04
1386
0,07
1525
0,03
Інші
3498
0,42
9568
0,94
11044
0,89
6070
0,52
1476
-0,05
7546
0,47
Відділ фінансів району
300
0,04
6303
0,62
6902
0,56
6003
0,58
599
-0,06
6602
0,52
Надзвичайний резерв місцевого виконавчого органу району для ліквідації надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру
300
0,04
6303
0,62
6902
0,56
6003
0,58
599
-0,06
6602
0,52
Відділ житлово-комунального господарства, пасажирського транспорту і автомобільних доріг району
3198
0,38
3265
0,32
4142
0,33
67
-0,06
877
0,01
944
-0,05
Забезпечення діяльності відділу житлово-комунального господарства, пасажирського транспорту і автомобільних доріг
3198
0,38
3265
0,32
0,00
67
-0,06
-3265
-0,32
-3198
-0,38
Всього витрат
831813
100,00
1019259
100,00
1237510
100,00
187446
0,00
218251
0,00
405697
0,00

У даній таблиці розглянута видаткова частина бюджету Тарановського району за 2007-2009 рр..
Структура витрат районного бюджету складається з державних функцій загального характеру; оборона, громадський порядок, безпеку, освіту, соціальна допомога та соціальне забезпечення; житлово-комунальне господарство, культура і спорт; сільське господарство, земельні відносини; транспорт і комунікації; регулювання економічної діяльності; інші спрямування.
Підсумкові суми витрат і доходів рівні, отже, операційне сальдо за всі три роки дорівнює нулю, дефіцит (-) та профіцит (+) = 0. Це говорить про те, що бюджет був повністю виконаний, тобто всі отримані кошти були повністю розміщені за відповідним структурам витрат.
2007-2009 роки
Загалом, сума витрат за три роки збільшилася на + 405 697 тис. тенге, темп приросту склав 48,77%. На це збільшення (позитивне і негативне) вплинули наступні фактори:
Ø Сума державних послуг загального характеру зросла + 31 870 тис. тенге. Однак питома вага знизилася на -2,01%. Темп приросту склав 27,40%.
Ø Сума витрат на оборону (заходи в рамках виконання загального військового обов'язку) збільшилася на 1 432 тисяч тенге і в загальній структурі витрат збільшилася на 0,06%. Темп приросту склав 99,44%.
Ø Сума витрат на освіту збільшилася на +215 702 тисяч тенге і в загальній структурі витрат знизилася на -4,23%. Темп приросту склав 39,25%.
Ø Сума витрат на соціальну допомогу та соціальне забезпечення збільшилася на + 22 524 тисяч тенге і в загальній структурі витрат знизилася на -0,25%. Темп приросту склав 42,95%.
Ø Сума витрат на житлово-комунальне господарство збільшилася на + 25 724 тисяч тенге і в загальній структурі витрат збільшилася на 1,54%. Темп приросту склав 189,82%.
Ø Сума витрат на культуру, спорт, туризм та інформаційний простір збільшилася на + 2 264 тисяч тенге і в загальній структурі витрат знизилася на -2,32%. Темп приросту склав 3,56%.
Ø Сума витрат на сільське, водне, лісове, рибне господарство, особливо охоронювані природні території, охорону навколишнього середовища і тваринного світу, земельні відносини збільшилася на + 24 642 тисяч тенге і в загальній структурі витрат збільшилася на 1,75%. Темп приросту склав 395,54%.
Ø Сума витрат на промислову, архітектурну, містобудівну й будівельну діяльність збільшилася на + 1 828 000 тенге і в загальній структурі витрат знизилася на -0,07%. Темп приросту склав 395,54%.
Ø Сума витрат на транспорт і комунікації збільшилася на + 70 640 000 тенге і в загальній структурі витрат збільшилася на 5,03%. Темп приросту склав 410,22%.
Ø Сума витрат на інші напрями збільшилася на + 9071 тисяч тенге і в загальній структурі витрат збільшилася на 0,50%. Темп приросту склав 153,28%.
2007-2008 року
Загалом, сума витрат за цей проміжок часу, збільшилася на + 187 446 тис. тенге. Найвища сума витрат спрямовувалася на освіту, яка в 2008 році збільшилася на + 103 757 тисяч тенге і склала 653 336 тисяч тенге, а найнижче фінансування отримали витрати на оборону 2 404 тисяч тенге (у 2008 році). На збільшення суми витрат (позитивне і негативне) вплинули наступні фактори:
Ø Сума державних послуг загального характеру зросла + 13 644 тис. тенге. Однак питома вага знизилася на -1,23%.
Ø Сума витрат на оборону (заходи в рамках виконання загального військового обов'язку) збільшилася на + 964 тисяч тенге і в загальній структурі витрат збільшилася на 0,06%.
Ø Сума витрат на освіту збільшилася на + 103 757 тисяч тенге і в загальній структурі витрат знизилася на -1,97%.
Ø Сума витрат на соціальну допомогу та соціальне забезпечення збільшилася на + 11 798 тисяч тенге, у загальній структурі витрат його частка не змінювалася і залишилася на рівні 6,30%.
Ø Сума витрат на житлово-комунальне господарство збільшилася на + 26 424 тисяч тенге і в загальній структурі витрат збільшилася на 2,29%.
Ø Сума витрат на культуру, спорт, туризм та інформаційний простір знизилася на -9351 тисяч тенге і в загальній структурі витрат знизилася на -2,32%.
Ø Сума витрат на сільське, водне, лісове, рибне господарство, особливо охоронювані природні території, охорону навколишнього середовища і тваринного світу, земельні стосунки збільшилася на + 3971 тисяч тенге і в загальній структурі витрат збільшилася на 0,25%.
Ø Сума витрат на промислову, архітектурну, містобудівну й будівельну діяльність збільшилася на + 300 тисяч тенге і в загальній структурі витрат знизилася на -0,09%.
Ø Сума витрат на транспорт і комунікації збільшилася на + 29 730 000 тенге і в загальній структурі витрат збільшилася на 2,54%.
Ø Сума витрат на інші напрями збільшилася на + 6 209 000 тенге і в загальній структурі витрат збільшилася на 0,48%.
2008-2009 року
Загалом, сума витрат за цей проміжок часу, збільшилася на + 187 446 тис. тенге. Найвища сума витрат спрямовувалася на освіту, яка в 2009 році збільшилася на + 111 945 тисяч тенге і склав 765 281 тисяч тенге, а найнижче фінансування отримали витрати на оборону 2872 тисяч тенге (у 2009 році). На збільшення суми витрат (позитивне і негативне) вплинули наступні фактори:
Ø Сума державних послуг загального характеру зросла + 18 226 тис. тенге. Однак питома вага знизилася на -0,78%.
Ø Сума витрат на оборону (заходи в рамках виконання загального військового обов'язку) збільшилася на + 468 000 тенге і частка в загальній структурі витрат за цей період не змінювалася.
Ø Сума витрат на освіту збільшилася на + 111 945 тисяч тенге і в загальній структурі витрат знизилася на -2,29%.
Ø Сума витрат на соціальну допомогу та соціальне забезпечення збільшилася на + 10 726 000 тенге, в загальній структурі витрат його частка знизилася на -0,24%.
Ø Сума витрат на житлово-комунальне господарство знизилася на -700 тисяч тенге і в загальній структурі витрат зменшилася на -0,75%.
Ø Сума витрат на культуру, спорт, туризм та інформаційний простір знизилася на 11 615 тисяч тенге і частка в загальній структурі витрат за цей період не змінювалася.
Ø Сума витрат на сільське, водне, лісове, рибне господарство, особливо охоронювані природні території, охорону навколишнього середовища і тваринного світу, земельні стосунки збільшилася на + 20 671 тисяч тенге і в загальній структурі витрат збільшилася на 1,49%.
Ø Сума витрат на промислову, архітектурну, містобудівну й будівельну діяльність збільшилася на + 1 528 000 тенге і в загальній структурі витрат збільшилася на 0,02%.
Ø Сума витрат на транспорт і комунікації збільшилася на + 40 910 000 тенге і в загальній структурі витрат збільшилася на 2,49%.
Ø Сума витрат на інші напрями збільшилася на + 2862 тисяч тенге і в загальній структурі витрат збільшилася на 0,02%.
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Фінанси, гроші і податки | Контрольна робота
563.7кб. | скачати


Схожі роботи:
Формування доходної частини державного бюджету України
Дослідження доходної частини бюджету муніципального освіти
Бюджет Тарановського району
Аналіз динаміки видаткової частини федерального бюджету
Механізм формування доходної частини місцевих бюджетів
Механізм формування доходної частини місцевих бюджетів за рахунок податкових надходжень
Аналіз виконання бюджету Снятинського району за 2008 рік
Порівняльний аналіз структури федерального і місцевого бюджету
Аналіз надходження ПДФО до бюджету по організаціях Радянського району м Новосибірська
© Усі права захищені
написати до нас