Спрощена система оподаткування індивідуальних підприємців на основі патенту та практика

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Міністерство освіти і науки Російської Федерації

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ

Державна освітня установа вищої

професійної освіти -

ВСЕРОСІЙСЬКИЙ ЗАОЧНИЙ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИЙ ІНСТИТУТ

Факультет: Фінансово-кредитний

Контрольна Робота № 1

З дисципліни «Податки і оподаткування»

На тему Спрощена система оподаткування індивідуальних підприємців на основі патенту і практика її застосування

Спрощена система оподаткування організаціями та індивідуальними підприємцями застосовується поряд з іншими режимами оподаткування, передбаченими законодавством Російської Федерації про податки і збори.

Застосування спрощеної системи оподаткування на основі патенту дозволено індивідуальним підприємцям, не привертає в своїй підприємницькій діяльності найманих працівників, у тому числі за договорами цивільно-правового характеру, та здійснює один з видів підприємницької діяльності, перелічених у статті 346.25.1 НК РФ.

Застосування спрощеної системи оподаткування на основі патенту дозволяється індивідуальним підприємцям, що здійснюють такі види підприємницької діяльності:

(В ред. Федерального закону від 22.07.2008 N 155-ФЗ)

1) ремонт і пошиття швейних, хутряних та шкіряних виробів, головних уборів та виробів з текстильної галантереї, ремонт, пошиття та в'язання трикотажних виробів;

2) ремонт, фарбування та пошиття взуття;

3) виготовлення валяного взуття;

4) виготовлення текстильної галантереї;

5) виготовлення і ремонт металевої галантереї, ключів, номерних знаків, покажчиків вулиць;

6) виготовлення траурних вінків, штучних квітів, гірлянд;

7) виготовлення огорож, пам'ятників, вінків з металу;

8) виготовлення і ремонт меблів;

9) виробництво та реставрація килимів та килимових виробів;

10) ремонт і технічне обслуговування побутової радіоелектронної апаратури, побутових машин і побутових приладів, ремонт і виготовлення металовиробів;

11) виробництво інвентарю для спортивного рибальства;

12) карбування та гравірування ювелірних виробів;

13) виробництво та ремонт ігор та іграшок, за винятком комп'ютерних ігор;

14) виготовлення виробів народних художніх промислів;

15) виготовлення і ремонт ювелірних виробів, біжутерії;

16) виробництво щипаної вовни, сирих шкір і шкір великої рогатої худоби, тварин родини конячих, овець, кіз і свиней;

17) виробництво і фарбування шкір тварин;

18) вироблення та виробів з хутра;

19) переробка давальницької митої вовни на трикотажну пряжу;

20) расчеси вовни;

21) стрижка домашніх тварин;

22) захист садів, городів і зелених насаджень від шкідників і хвороб;

23) виготовлення сільськогосподарського інвентаря з матеріалу замовника;

24) ремонт та виготовлення бондарний посуду та гончарних виробів;

25) виготовлення і ремонт дерев'яних човнів;

26) ремонт туристського спорядження та інвентарю;

27) розпилювання деревини;

28) граверні роботи по металу, склу, порцеляні, дереву, кераміці;

29) виготовлення та друкування візитних карток і запрошень;

30) копіювально-розмножувальні, палітурні, брошурувальні, окантовочні, картонажні роботи;

31) чищення взуття;

32) діяльність в області фотографії;

33) виробництво, монтаж, прокат і показ фільмів;

34) технічне обслуговування і ремонт автотранспортних засобів;

35) надання інших видів послуг з технічного обслуговування автотранспортних засобів (мийка, полірування, нанесення захисних та декоративних покриттів на кузов, чистка салону, буксирування);

36) надання різного роду послуг

37) здійснення приватної детективної діяльності особою, яка має ліцензію.

(Пп. 37 введений Федеральним законом від 22.07.2008 N 155-ФЗ)

(П. 2 в ред. Федерального закону від 17.05.2007 N 85-ФЗ)

Рішення про можливість застосування індивідуальними підприємцями УСН на основі патенту на територіях суб'єктів Російської Федерації приймається законами відповідних суб'єктів Російської Федерації. При цьому законами суб'єктів Російської Федерації визначаються конкретні переліки видів підприємницької діяльності, за якими дозволяється застосування індивідуальними підприємцями УСН на основі патенту.

Прийняття законами суб'єктів Російської Федерації рішень про можливість застосування індивідуальними підприємцями УСН на основі патенту не перешкоджає таким індивідуальним підприємцям застосовувати за своїм вибором ССО, передбачену статтями 346.11 - 346.25 НК РФ.

Якщо нормативним правовим актом представницького органу муніципального району, міського округу, законодавчого (представницького) органу державної влади міста Москви або міста Санкт-Петербурга введена система оподаткування у вигляді єдиного податку на поставлений дохід для окремих видів діяльності, то за видами діяльності, за якими відповідно до закону суб'єкта Російської Федерації може бути виданий патент відповідно до ст. 346.25.1 НК РФ, застосовується система оподаткування у вигляді єдиного податку на поставлений дохід для окремих видів діяльності.

Індивідуальні підприємці, що здійснюють один із зазначених видів підприємницької діяльності, має право застосовувати УСН в загальному порядку, встановленому статтями 346.11 - 346.25 НК РФ, або перейти на УСН на основі патенту. При цьому при застосуванні УСН на основі патенту статті 346.11 - 346.25 НК РФ застосовуються з урахуванням особливостей, передбачених ст. 346.25.1 НК РФ.

Документом, що посвідчує право застосування індивідуальними підприємцями УСН на основі патенту, є видається індивідуальному підприємцю податковим органом патент на здійснення одного з вищевказаних видів підприємницької діяльності.

Форма патенту затверджена наказом ФНС Росії від 31.08.2005 № САЕ-3-22/417 «Про затвердження форм документів, необхідних для застосування спрощеної системи оподаткування на основі патенту». Цим же Наказом затверджено форми заяви на право застосування спрощеної системи оподаткування на основі патенту, що подається платником податку до податкового органу, і повідомлення про відмову у видачі патенту, що видається платнику податку податковим органом.

Патент видається за вибором платника податку на один з наступних періодів: квартал, півріччя, дев'ять місяців, рік - на підставі заяви, що подається індивідуальним підприємцем до податкового органу за місцем постановки індивідуального підприємця на облік в податковому органі не пізніше ніж за один місяць до початку застосування індивідуальним підприємцем УСН на основі патенту. Форма зазначеного заяви також затверджується ФНС Росії. Податковий орган зобов'язаний у десятиденний термін видати індивідуальному підприємцю патент або повідомити його про відмову у видачі патенту. Форма повідомлення про відмову у видачі патенту затверджується ФНС Росії.

Річна вартість патенту визначається як відповідна податковій ставці, передбаченої п. 1 ст. 346.20 НК РФ (6%), процентна частка встановленого за кожним видом підприємницької діяльності, потенційно можливого до отримання індивідуальним підприємцем річного доходу. У разі отримання індивідуальним підприємцем патенту на більш короткий термін (квартал, півріччя, дев'ять місяців) вартість патенту підлягає перерахунку відповідно до тривалості того періоду, на який був виданий патент.

платник податків хоче застосовувати спрощену систему оподаткування на основі патенту з жовтня 2009 року, заяву на патент повинен подати з 1 вересня 2009 року.

Згідно із Законом розмір потенційно можливого до отримання індивідуальним підприємцем річного доходу по виду підприємницької діяльності "передача в тимчасове володіння та (або) у користування гаражів, власних житлових приміщень, а також житлових приміщень, зведених на дачних земельних ділянках" встановлений на календарний рік у сумі 720000 руб.

Річна вартість патенту визначається як відповідна податковій ставці, передбаченої пунктом 1 статті 346.20 НК РФ (6%).

Наприклад, річна вартість патенту на здійснення певного виду діяльності становить, відповідно, 43200 руб. (720 000 руб. Х 6%).

Якщо платник податку заявив період застосування спрощеної системи оподаткування на основі патенту за все - 2 місяці. Отже, вартість патенту, що дає платникові податків право застосування на території міста Москви спрощеної системи оподаткування на основі патенту щодо згаданого вище виду діяльності, за 2 місяці не повинна перевищувати 7200 руб. (43200 руб./12 місяців х 2 місяці).

Згідно пункту 7.1 статті 346.25.1 Розмір потенційно можливого до отримання індивідуальним підприємцем річного доходу встановлюється законами суб'єктів Російської Федерації по кожному з видів підприємницької діяльності, за яким дозволяється застосування індивідуальними підприємцями УСН на основі патенту. При цьому допускається диференціація такого річного доходу з урахуванням особливостей і місця ведення підприємницької діяльності індивідуальними підприємцями на території відповідного суб'єкта Російської Федерації.

У разі якщо вид підприємницької діяльності, передбачений п. 2 ст. 346.25.1 НК РФ, входить до переліку видів підприємницької діяльності, встановлений п. 2 ст. 346.26 НК РФ для обчислення єдиного податку на поставлений дохід, розмір потенційно можливого до отримання індивідуальним підприємцем річного доходу по даному виду підприємницької діяльності не може перевищувати величину базової прибутковості, встановленої ст. 346.29 НК РФ відносно відповідного виду підприємницької діяльності, помножену на 30 ((податкова ставка 15%: податкова ставка 6%) х 12 міс.). Пункт 7.1 статті 346.25.1 застосовується по 31 грудня 2012 року включно (Федеральний закон від 19.07.2009 N 204-ФЗ).

Індивідуальні підприємці, що перейшли на УСН на основі патенту, здійснюють оплату однієї третини вартості патенту в строк не пізніше 25 днів після початку здійснення підприємницької діяльності на основі патенту. (В ред. Федерального закону від 27.07.2006 N 137-ФЗ)

При порушенні умов застосування УСН на основі патенту, зокрема умов залучення в своїй підприємницькій діяльності найманих працівників (у тому числі за договорами цивільно-правового характеру) чи здійснення на основі патенту виду підприємницької діяльності, не передбаченого в законі суб'єкта Російської Федерації, а також при неоплаті (неповної оплати) однієї третини вартості патенту в строк, встановлений п. 7 ст. 346.25.1 НК РФ, індивідуальний підприємець втрачає право на застосування УСН на основі патенту в періоді, на який був виданий патент. У цьому випадку індивідуальний підприємець повинен сплачувати податки відповідно до загального режиму оподаткування. При цьому вартість (частина вартості) патенту, сплачена індивідуальним підприємцем, не повертається. Оплата решти вартості патенту здійснюється платником податку не пізніше 25 днів з дня закінчення періоду, на який був отриманий патент.

Як наголошується в листі Мінфіну Росії від 26.09.2005 № 03-11-02/44, на індивідуальних підприємців, які перейшли на спрощену систему оподаткування на основі патенту, відповідно до п. 1 ст. 346.25.1 НК РФ поширюються норми, встановлені статтями 346.11 - 346.25 НК РФ з урахуванням особливостей, передбачених ст. 346.25.1 НК РФ.

Тому зазначені індивідуальні підприємці згідно зі ст. 346.21 НК РФ має право зменшувати вартість патенту на суму страхових внесків на обов'язкове пенсійне страхування, що сплачуються за відповідний період часу за законодавством Російської Федерації. При цьому вартість патенту не може бути зменшена більш ніж на 50%.

Зменшення вартості патенту на суму страхових внесків здійснюється при оплаті залишилася вартості патенту після закінчення періоду, на який був отриманий патент (п. 10 ст. 346.25.1 НК РФ).

У випадку прийняття нормативних правових актів представницькими органами муніципальних районів і міських округів, законів міст федерального значення Москви й Санкт-Петербурга про застосування системи оподаткування у вигляді єдиного податку на поставлений дохід для окремих видів діяльності, у тому числі для тих видів діяльності, за якими відповідними суб'єктами Російської Федерації введена спрощена система оподаткування для індивідуальних підприємців на основі патенту, за цими видами діяльності індивідуальні підприємці зобов'язані сплачувати єдиний податок на поставлений дохід.

Якщо індивідуальний підприємець здійснює підприємницьку діяльність у роз'їзному порядку в різних муніципальних утвореннях і з цього виду діяльності суб'єктом Російської Федерації дозволено застосовувати спрощену систему оподаткування на основі патенту, а в одному з цих муніципальних утворень для цього виду діяльності прийнятий нормативний правовий акт (закон) про введення єдиного податку на поставлений дохід, то цей індивідуальний підприємець зобов'язаний сплачувати єдиний податок на поставлений дохід до бюджетів тих муніципальних утворень, у яких такий податок введений, а в муніципальних утвореннях, в яких єдиний податок на поставлений дохід не введений, індивідуальний підприємець вправі застосовувати спрощену систему оподаткування на основі патенту.

При обчисленні єдиного податку на поставлений дохід для сплати до бюджету муніципального освіти індивідуальний підприємець вправі скорегувати базову прибутковість на коефіцієнт базової прибутковості К2, що враховує, зокрема, режим роботи, фактичний період часу здійснення діяльності на території цього муніципального освіти.

Відповідно до п. 2 ст. 5 Закону від 21.07.2005 № 101-ФЗ ст. 1 зазначеного Закону набирає чинності з 1 січня 2006

У разі прийняття рішення про введення в дію на території суб'єкта Російської Федерації спрощеної системи оподаткування на основі патенту з 1 січня 2006 р. цей суб'єкт Російської Федерації повинен своїм законом встановити конкретний перелік видів підприємницької діяльності (у межах, передбачених п. 2 ст. 346.25. 1 НК РФ), а також розміри потенційно можливого до отримання річного доходу за видами діяльності, за якими дозволяється застосування індивідуальними підприємцями спрощеної системи оподаткування на основі патенту, і офіційно опублікувати цей закон.

У цьому випадку заяви про перехід з 1 січня 2006 р. на спрощену систему оподаткування на основі патенту індивідуальні підприємці можуть подавати в податкові органи вже в 2005 році після офіційного опублікування закону суб'єкта Федерації. Однак офіційне опублікування закону та подання заяви повинні бути не пізніше ніж за один місяць до початку застосування індивідуальним підприємцем спрощеної системи оподаткування на основі патенту, тобто до 1 грудня 2005 р. При цьому видача патентів індивідуальним підприємцям може здійснюватися податковими органами тільки після 1 січня 2006

Пунктом 4 ст. 346.25.1 НК РФ передбачається видача патенту на один з наступних періодів, що починаються з першого числа кварталу: квартал, півріччя, дев'ять місяців та рік.

Зазначені терміни дії патенту можуть встановлюватися з початку кварталу (з 1 січня, з 1 квітня, з 1 липня, з 1 жовтня) на 3, 6, 9 і 12 місяців. Ці терміни можуть переходити на наступний календарний рік. Наприклад, патент, що видається на рік з 1 липня 2006 р., буде діяти до 30 червня 2007 р. Якщо на 2007 рік законом суб'єкта Російської Федерації розмір потенційно можливого до отримання індивідуальним підприємцем річного доходу по виду підприємницької діяльності, на який видано патент, змінився в порівнянні з 2006 роком, то остаточна вартість патенту за цим видом діяльності розраховується окремо за 2006 та 2007 роки виходячи з розміру потенційно можливого до отримання доходу, встановленого законами суб'єкта Російської Федерації на 2006 та 2007 роки.

Завдання № 1

1. Організація придбала обладнання, яке потребує монтажу, за 118 000 руб. (У тому числі ПДВ 18 000 руб.).

2. Вартість доставки обладнання, здійсненої транспортною організацією, склала 5 900 руб. (У тому числі ПДВ 900 руб.).

3. Монтаж даного обладнання проведено з залученням підрядної організації. Вартість монтажу склала 17 700 руб. (У тому числі ПДВ 2 700 руб.). Строк корисного використання обладнання 16 месяцев.Організація застосовує нелінійний метод податкової амортизації.

Завдання: визначити суму амортизаційних відрахувань в останній місяць амортизації.

Рішення:

Відповідно до п.5, ст.259 «Методи і порядок розрахунку сум амортизації», гл.25, ч.2 НК РФ, при застосуванні нелінійного методу сума нарахованої за один місяць амортизації визначається як добуток залишкової вартості об'єкта амортизується майна і норми амортизації, певної для даного об'єкту:

Ам.отчісл (міс.) = Ост.ст-ть * До

Норма амортизації визначається за формулою:

K = (2 / n) * 100% = 2 / 16 * 100% = 12,5%,

де K - норма амортизації у відсотках до залишкової вартості;

n - термін корисного використання майна, що амортизується, виражений в місяцях.

При цьому з місяця, наступного за місяцем, в якому залишкова вартість об'єкта амортизується майна досягне 20 відсотків від початкової вартості цього об'єкта, амортизація по ньому обчислюється лінійним методом у наступному порядку: залишкова вартість амортизується майна з метою нарахування амортизації фіксується як його базова вартість для подальших розрахунків; сума нараховується за один місяць амортизації відносно даного амортизується майна визначається шляхом ділення базової вартості даного майна на кількість місяців, що залишилися до закінчення терміну його корисного використання.

Базова вартість для нарахування амортизації лінійним методом = 120 000 * 20% = 24 000р. - Ця сума буде списуватися лінійним методом.

Відповідно до п.1, ст.257 «Порядок визначення вартості майна, що амортизується», гл.25, ч.2 НК РФ первісна вартість майна визначається як сума витрат на його придбання, за винятком податку на додану вартість і акцизів. Т.ч. первісна вартість майна дорівнює сумі всіх витрат на його придбання без ПДВ: 100000 +5000 +15000 = 120 000 грн.

Ам.отчісл (1 міс.) = 120000 * 0,125 = 15000р.

Ам.отчісл (2 міс.) = (120000-15000) * 0,125 = 105000 * 0,125 = 13125р.

Ам.отчісл (3 міс.) = (105000-13125) * 0,125 = 91875 * 0,125 = 11484р.

Ам.отчісл (4 міс.) = (91875-11484) * 0,125 = 80391 * 0,125 = 10049р.

Ам.отчісл (5 міс.) = (80391-10049) * 0,125 = 70342 * 0,125 = 8793р.

Ам.отчісл (6 міс.) = (70342-8793) * 0,125 = 61549 * 0,125 = 7694р.

Ам.отчісл (7 міс.) = (61549-7694) * 0,125 = 53855 * 0,125 = 6732р.

Ам.отчісл (8 міс.) = (53855-6732) * 0,125 = 47123 * 0,125 = 5890р.

Ам.отчісл (9 міс.) = (47123-5890) * 0,125 = 41233 * 0,125 = 5154р.

Ам.отчісл (10 міс.) = (41233-5154) * 0,125 = 36079 * 0,125 = 4510р.

Ам.отчісл (11 міс.) = (36079-4510) * 0,125 = 31569 * 0,125 = 3946р.

Ам.отчісл (12 міс.) = (31569-3946) * 0,125 = 27623 * 0,125 = 3453р.

Ам.отчісл (13 міс.) = (27623-3453) * 0,125 = 24170 * 0,125 = 3021р.

Ост.ст-ть = 24170-3021 = 21149р. - Ця сума повинна бути списана лінійно за останні 3 місяці строку корисного використання.

Ам.отчісл (14,15,16 міс.) = 21 149 / 3 = по 7049,67 р.

Відповідь: сума амортизаційних відрахувань в останній місяць амортизації дорівнює 7 049,67 руб.

Завдання № 2

1. У даному регіоні встановлена ​​максимальна ставка податку на майно організацій.

2. У таблиці наведені планові показники на майбутній рік.

Показники

01.01

01.02

01.03

01.04

01.05

01.06

01.07

01.08

01.09

01.10

Основні засоби

90000

90000

90000

90000

90000

90000

90000

90000

90000

90000

Знос основних засобів

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

10000

Орендо-ванне імущест-во (рахунок 03)

20000

20000

20000

20000

20000

20000

20000

20000

20000

20000

Готова продук-ція

16000

21000

23000

18000

27000

25000

19000

32000

28000

330000

Товари

18000

27000

17000

23000

19000

22000

16000

29000

25000

280000

Складс-кі запаси

22000

25000

19000

32000

17000

21000

18000

27000

16000

230000

Розрахунковий рахунок

12820

13450

16700

15200

11350

17100

14240

13860

18000

12400

Завдання: за даними таблиці складіть планові розміри авансових платежів з податку на майно організацій за звітні періоди.

Рішення:

Відповідно до п.1, ст.380 «Податкова ставка», гл.30, ч.2 НК РФ податкові ставки встановлюються законами суб'єктів Російської Федерації і не можуть перевищувати 2,2%.

Податковим періодом визнається календарний рік. Звітними періодами зізнаються перший квартал, півріччя і дев'ять місяців календарного року.

Платники податків подають податкові розрахунки за авансовими платежами з податку не пізніше 30 календарних днів з дати закінчення відповідного звітного періоду.

Податкові декларації за наслідками податкового періоду подаються платниками податків не пізніше 30 березня року, наступного за минулим податковим періодом.

Відповідно до п.1, ст.375 «Податкова база», гл.30, ч.2 НК РФ податкова база визначається як середньорічна вартість майна, яке визнається об'єктом оподаткування, яке враховується за його залишкової вартості, тобто за мінусом зносу.

Оподатковуваний база

01.01

01.02

01.03

01.04

01.05

01.06

01.07

01.08

01.09

01.10

Осн.ср + оренда. им-во-знос

109000

108000

107000

106000

105000

104000

103000

102000

101000

100000

Розрахуємо планові розміри платежів з податку на майно за звітні періоди (квартали).

1-й квартал = =

= 2365 ден.ед.

2-й квартал = =

= 2332 ден.ед.

3-й квартал = =

= = = = 2299 ден.ед.

Відповідь: планові розміри авансових платежів з податку на майно становлять: 1-й квартал 2365 ден.ед; 2-й квартал - 2332 ден.ед.; 3-й квартал - 2299 ден.ед.

Завдання № 3

1. Організація працює в умовах спрощеної системи оподаткування.

2. Об'єктом оподаткування є величина доходу, зменшена на витрати.

3. За податковий період в книзі покупок і продажів представлені наступні показники (в рублях):

- Доходи від реалізації - 14 000 000;

- Отримані відсотки по депозитному рахунку - 25 000;

- Взятий банківський кредит - 500 000;

- Внесено засновником до статутного капіталу - 300 000;

- Виплачена заробітна плата - 1 500 000;

- Заплатили за оренду - 30 000;

- Оплачено комунальних послуг - 21 000;

- Придбано основний засіб - 4 000 000;

- Вартість основного засобу до переходу на спрощену систему оподаткування з терміном корисного використання 6 років склала 3 000 000;

- Вартість основного засобу до переходу на спрощену систему оподаткування з терміном корисного використання 18 років склала 8 000 000.

Завдання: розрахувати єдиний податок при спрощеній системі оподаткування.

Рішення:

Податковим періодом по єдиному податку при спрощеній системі оподаткування визнається календарний рік. Звітними періодами зізнаються перший квартал, півріччя і дев'ять місяців календарного року.

Платники податків - індивідуальні підприємці після закінчення податкового періоду подають податкову декларацію до податкових органів за місцем свого проживання не пізніше 30 квітня, року наступного за минулим податковим періодом. Податок, що підлягає сплаті після закінчення податкового періоду, сплачується не пізніше терміну, встановленого для подання податкової декларації за відповідний податковий період. Авансові платежі з податку сплачуються не пізніше 25-го числа першого місяця, що настає після закінчення звітним періодом.

  1. Відповідно до п.1 ст.346 15 «Порядок визначення доходів» платники податків при визначенні об'єкта оподаткування враховують такі доходи:

    • доходи від реалізації;

    • позареалізаційні витрати: ст.250 НК РФ (отримані відсотки по депозитному рахунку);

Не враховуються у складі доходів доходи, передбачені ст.251 НК РФ (банківський кредит, внески до Статутного капіталу).

Відповідно до п.1 ст.346 16 «Порядок визначення витрат» при визначенні об'єкта оподаткування платник податків зменшує отримані доходи на такі витрати:

  • витрати на оплату праці;

  • орендні платежі;

  • матеріальні витрати (комунальні послуги);

  • витрати на придбання, спорудження, виготовлення основних засобів.

  1. Відповідно до п.п.3 п.3 ст. 346 16 стосовно придбаних основних засобів (нематеріальних активів) до переходу на УСН вартість основних засобів (НМА) включається до витрат наступним чином:

  1. Щодо основних засобів (НМА) з терміном корисного використання до трьох років включно - протягом одного року застосування УСН.

  2. Щодо основних засобів (НМА) з терміном корисного використання від трьох до п'ятнадцяти років включно - протягом першого року застосування ССО 50% вартості, другого року - 30% вартості, третього року - 20% вартості.

3000000 · 50% = 1 500 000 руб.

  1. Щодо основних засобів (НМА) з терміном корисного використання понад 15 років - протягом 10 років застосування ССО рівними частками вартості основних засобів (НМА).

8000000: 10 років = 800 000 руб.

Доходи = 14 000 000 + 25 000 = 14 025 000 руб.

Витрати = 1 500 000 + 30 000 + 21 000 + 4 000 000 + 1 500 000 + 800 000 = 7 851 000 руб.

Податкова база = 14025000 - 7 851 000 = 6 174 000 руб.

Сума єдиного податку =

Сума мінімального податку =

Так як сума мінімального податку менше суми єдиного податку, то організація заплатить 926 100 руб.

Відповідь: 926 100 руб.

Список використаної літератури



  1. Податки й оподатковування: Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи для студентів IV курсу. - М.: ИНФРА-М: Вузівський підручник, 2007.

  2. Податковий кодекс РФ

  3. Податки й оподатковування: Учеб. посібник / За ред. О.З. Дадашева. - М.: ИНФРА-М: Вузівський підручник, 2008.

Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Фінанси, гроші і податки | Контрольна робота
92кб. | скачати


Схожі роботи:
Спрощена система оподаткування на основі патенту
Особливості оподаткування індивідуальних підприємців
Оподаткування доходів фізичних осіб Спрощена система оподаткування субєктів малого підприємництва
Оподаткування доходів фізичних осіб Спрощена система оподаткування суб єктів малого підприємництва
Спрощена система оподаткування в системі оподаткування Росії
Спрощена система оподаткування
Спрощена система оподаткування
Спрощена система оподаткування 13
Спрощена система оподаткування 7
© Усі права захищені
написати до нас