1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
Ім'я файлу: kerambud.doc
Розширення: doc
Розмір: 868кб.
Дата: 24.03.2020
скачати

2.5. Узагальнення облікової інформації про витрати діяльності основного та допоміжного виробництв


Облік витрат виробництва регулює Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 “Витрати”, згідно з яким ними визнають або зменшення активів, або збільшення зобов’язань підприємства, якщо вони можуть бути достовірно оцінені. Якщо ж таку діяльність здійснюють спеціалізовані самостійні підприємства (ремонтні, транспортні, тарні чи тароремонтні та ін.), для них таке виробництво – основне, і свої витрати вони обліковують на субрахунку “Основне виробництво”. До простих допоміжних виробництв належать електростанції, котельні, компресорні та кисневі станції, автомобільний транспорт, оскільки продукція, роботи і послуги, що вони виробляють, однорідні. До складних допоміжних виробництв належать інструментальні, модельні, ремонтні цехи і майстерні, оскільки продукція, яку вони виробляють, неоднорідна і зумовлює необхідність обліку витрат щодо окремих найменувань виробів, видів продукції, робіт і послуг. У них часто є незавершене виробництво, тому облік витрат і калькуляцію собівартості в них здійснюють за позамовним чи позамовно-нормативним методом. Вартість незавершенного виробництва складних допоміжних виробництв визначають за фактичною собівартістю або розрахунковим шляхом.

Допоміжні – це виробництва, що обслуговують основні галузі, виконуючи окремі роботи, або надаючи різні послуги. Фактична собівартість робіт і послуг допоміжних виробництв в сільському господарстві визначається щомісячно і за цією оцінкою відноситься на споживачів.

Враховуючи значний обсяг послуг, наданих одним допоміжним виробництвом іншому, необхідно дотримуватися такої черговості закриття аналітичних рахунків: газо -, тепло -, електро -, водопостачання, ремонтна майстерня, холодильні установки, вантажний автотранспорт, жива тяглова сила. Для приймання-передачі обсягів природного газу (Додаток 20), тепло-, енерго-, та водопостачання використовують Акт приймання-передачі.

Акт здачі-прийняття (Додаток 21) виконаних робіт складається у двох примірниках. Вказуються реквізити постачальника, отримувача, а також назва виробленого товару та наданих послуг, їх кількість, ціна і сума. Окремо стоять підписи представників двох сторін, які безпосередньо здійснювали приймання-передачу послуг.

Калькуляція – це визначення собівартості одиниці продукції вцілому та в розрізі окремих статей витрат. Калькуляція являє собою розрахунок у грошовому вимірнику результату будь-якого господарського процесу – заготівлі матеріальних ресурсів, виробництва продукції в основному та в допоміжних цехах, реалізації продукції або матеріальних цінностей, визначення втрат від браку тощо. Під калькулюванням розуміють систему економічних розрахунків собівартості одиниці окремих видів продукції (робіт, послуг). Наприкінці місяця, коли всі виробничі затрати списано на рахунок 23 і внесено інформацію про незавершене виробництво на підставі попередньої калькуляції, уводять Остаточну калькуляцію (Додаток 22). У типовій конфігурації передбачена можливість автоматичного формування остаточних калькуляцій поточного місяця. Для цього потрібно виконати команду Створення остаточних калькуляцій з головного меню.

Метою остаточної калькуляції є коригування попередніх значень затрат відповідно до реальних значень на кінець місяця. Суми реальних затрат розділені пропорційно до сум, зазначених у попередніх калькуляціях.

Під час уведення Остаточної калькуляції буде заповнено реквізит табличної частини Сума остаточна, який визначає остаточні суми затрат за даними бухгалтерського обліку. Для нематеріальних затрат ці суми можна змінювати вручну, однак зміна попередніх сум неможлива. Формування попередніх та остаточних калькуляцій – процес досить складний. Значно полегшує цю роботу бухгалтера помічник Створення остаточних калькуляцій, він дає змогу створити та провести Остаточну калькуляцію, однак робота буде виконана крок за кроком і на кожному етапі супроводжуватиметься детальними поясненнями. Переміщення між вікнами помічника відбувається за допомогою кнопок Далі та Назад. У другому вікні треба обрати фірму та різновид діяльності, для яких будуть створені остаточні калькуляції, та визначити місяць, за який це потрібно зробити. В третьому вікні помічник пропонує перевірити, чи виконано всі підготовчі для формування остаточних калькуляцій. У четвертому вікні відобразиться список створених калькуляцій, які будуть проведені в разі завдання прапорця Провести сформовані калькуляції. Якщо вся послідовність дій виконана чітко, то в останньому вікні треба лише натиснути на кнопку Готово.

Перебіг гарантійного строку починається з моменту Акту виконаних робіт (Додаток 23), що підтверджує факт прийняття виконаних робіт Замовником. Усунення прихованих недоліків, або недоліків які не могли бути помічені Замовником при звичайному прийманні виконаних робіт, і були виявлені після складання Акту виконаних робіт, гарантується Виконавцем протягом 24 місяців від дня підписання Сторонами Акта виконаних робіт. Виконавець не пізніше 12 годин після отримання інформації про виявлені приховані недоліки сповіщає Замовника про дату прибуття свого представника для погодження питань, пов‘язаних з їх усуненням силами і за рахунок Виконавця.

Одним із способів перевірки правильності облікових за­писів у рахунках є оборотно-сальдова відомість (Додаток 24). У теорії та практиці бухгалтерського обліку під оборотно­-сальдовою відомістю розуміють спосіб узагальнення оборотів і залишків рахунків за звітний період, а також засіб взаємозв’язку між балансом і рахунками.

Оборотно-сальдові відомості складаються як за синтетич­ними, так і за аналітичними рахунками. Однак, між ними існу­ють певні відмінності, зумовлені відмінностями, які існують між цими рахунками. Оборотно-сальдова відомість за синте­тичними рахунками будується у вигляді таблиці, яка скла­дається з чотирьох основних стовпців. У першому з них запи­сується назва синтетичного рахунка, в другому - альдо по­чаткове за дебетом та кредитом, в третьому - обороти за дебетом та кредитом, в четвертому-сальдо кінцеве за дебетом та кредитом. У самому нижчому рядку оборотно-сальдової відомості розраховується підсумок. У даній відо­мості, як і в синтетичних рахунках, застосовується тільки гро­шовий вимірник. У системі синтетичних рахунків складається одна оборотно-сальдова відомість.


1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

скачати

© Усі права захищені
написати до нас